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出版时间 :
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审计学:理论与实务
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泸西县图书馆
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  • ISBN:
    9787568081481
  • 作      者:
    梅晓文,黄智
  • 出 版 社 :
    华中科技大学出版社
  • 出版日期:
    2023-02-01
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编辑推荐
1、以航空企业为例来阐述审计业务流程的运用;2、结合CPA考试框架铺述知识点。
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作者简介
梅晓文 女,湖南石门人。南昌航空大学经济管理学院副教授、硕士生导师。主要讲授高级财务会计、审计学等本科生课程。长期从事审计、财务分析方向的研究,主持完成江西省教育规划项目1项,主持江西省教育改革重点课题1项。在《经济导刊》、《企业家信息》(人大复印资料)、《南昌航空大学学报(社会科学版)》等国内核心期刊发表学术论文10余篇,合作出版学术著作1部。
黄智 女,江西南昌人。南昌航空大学科技学院讲师,研究方向为审计。
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目录
第一章认识审计— 001
第一节审计的定义和体系— 002
第二节现代风险导向审计— 008
第三节审计目标与审计流程— 012

第二章注册会计师管理— 020
第一节注册会计师职业— 021
第二节注册会计师执业准则— 024

第三章审计计划— 034
第一节初步业务活动— 035
第二节审计计划— 037
第三节重要性及错报— 041

第四章审计方法— 050
第一节审计程序— 051
第二节审计抽样— 057

第五章审计证据与审计工作底稿— 075
第一节审计证据— 076
第二节审计工作底稿— 079

第六章审计风险评估— 083
第一节风险识别和评估概述— 084
第二节了解被审计单位及其环境— 088
第三节了解被审计单位的内部控制— 093
第四节评估重大错报风险— 099

第七章风险应对— 102
第一节重大错报风险应对措施— 103
第二节控制测试— 106
第三节实质性程序— 110

第八章审计流程在业务循环审计中的应用— 113
第一节销售与收款循环审计— 115
第二节采购与付款循环审计— 129
第三节生产与存货循环审计— 137
第四节货币资金审计— 145

第九章完成审计工作— 157
第一节完成审计工作概述— 158
第二节期后事项— 161
第三节书面声明— 164

第十章审计报告— 169
第一节形成审计意见和出具审计报告— 170
第二节审计意见与审计报告类型— 178

第十一章内部控制审计— 189
第一节内部控制审计的概念— 190
第二节内部控制审计的主要步骤— 191
第三节内部控制审计报告— 200

第十二章航空制造类企业审计实务— 210
第一节航空制造类企业的特征— 212
第二节洪都航空审计案例— 215

参考文献— 225

后记— 226
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