搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
出版时间 :
审计学(第二版)
0.00     定价 ¥ 75.00
泸西县图书馆
此书还可采购1本,持证读者免费借回家
  • ISBN:
    9787564236632
  • 出 版 社 :
    上海财经大学出版社
  • 出版日期:
    2021-01-01
收藏
内容介绍
  《审计学(第二版)》特色:
  全新升级
  在继续保持编写体例、结构形式等技术层面原有特色外,注重对教材内容的更新及创新,注重理论联系实践及对学生应用能力的培养,使之更加突出新知识和实务操作技能,有针对性地增强教材内容的系统性、方法的先进性和能力的针对性。
  与时俱进
  关注将“大智云移”技术运用到会计、审计领域的会计核算及审计方法的革命性变化,代领学生有效提高财务、会计、审计工作效率和服务质量。
  配套齐全
  教材采用全新立体化模式,教材内容包含大量的业务练习题,凸显应用性:配备教学课件,提供练习题参考答案,既方便教师教学,又能全面提高学生的综合应用能力。
展开
目录
总序
前言
第一篇 审计基本理论
第一章 审计概论
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的本质
第三节 审计的分类
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第二章 审计管理
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 国家审计管理
第二节 民间审计管理
第三节 内部审计管理
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第三章 审计规范与法律责任
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 审计规范
第二节 审计职业道德规范
第三节 审计质量控制准则
第四节 审计的法律责任
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献

第二篇 审计技术测试
第四章 审计目标与审计程序
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 审计目标
第二节 审计程序
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第五章 审计证据与审计工作底稿
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第一节 内部控制制度的演变
第二节 内部控制目标与要素
第三节 内部控制制度评价概述
第四节 内部控制制度评价的内容
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献

第三篇 审计实务
第十章 货币资金审计
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 库存现金审计
第二节 银行存款审计
第三节 其他货币资金审计
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十一章 购进与付款循环审计
学习目标
主要内容
预备知识
第一节 购进与付款循环审计目标与主要程序
第二节 购进与付款循环内部控制及评价
第三节 购进与付款循环的实质性测试
第四节 库存货物的审计
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
……
第四篇 完成审计工作与审计报告
展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

温馨提示:请使用泸西县图书馆的读者帐号和密码进行登录

点击获取验证码
登录